Moin,
aktuell habe ich folgendes Problem bei der Abrechnung eines ISFP:
Der ISFP wurde für einen gewerblichen Kunden erstellt. Dem Kunden habe ich seine 20 % Eigenanteil brutto incl. MWST in Rechnung gestellt. So weit alles gut. Seitens BAFA ist nun der geförderte Anteil netto ohne MWST ausgezahlt worden. Gemäss Info von Steuerberater + Finanzamt müsste ich nun dem Kunden noch einmal die MWST für die 80 % Förderanteil in Rechnung stellen damit ich nicht auf der Differenz hängen bleibe ...
... wie wird von Euch in solchen Fällen gehandelt damit eine korrekte Abrechnung erfolgt ?
um zu antworten.
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